青云谱区审计局多措并举力推内部审计

23.10.2016  16:36

  近年来,青云谱区审计局坚持以加强管理为中心,不断创新内部审计工作思路,以防范风险为重点,采取多项措施,推动内部审计健康发展。

  强化督察检查,区审计局在安排年度审计工作时,对内审工作提出指导性意见,引导内审机构根据本单位实际,制定年度工作计划,有重点地开展内审工作。同时,要求各科室结合审计工作,不定期对被审单位的内审机构建设和业务质量等进行检查,并进行审计业务指导,规范审计程序和文书格式,提高审计质量

  突出内部审计工作重点--紧紧围绕政策制度、法律法规、行规行约的贯彻执行情况,业务经营指标及各项业务活动的真实性、合规合法性、风险性,内控机制执行情况、主要负责人任期内的经营管理行为及其经营管理业务情况,业务主管部门自律监管职责履行情况等监督重点开展内部审计工作,拓展内部审计工作深度,加强内部审计工作力度。

  加强业务培训,充分发挥省厅组织的“每月实战座谈”学习,为全区内审人员提供学习交流的平台,加强内审人员后续教育,促使内审人员完善知识结构,经受实战锻炼,掌握实务操作技能,不断提高业务素质和执业水平 加强内审人员教育培训--围绕提高内审人员的创新能力和专业技术能力,增强培训的实用性和时效性,确保从业人员具备过硬的业务能力,学有所用、学以致用,推动提高内部审计工作质量,充分发挥内部审计的作用。

  创新内部审计工作方法--围绕业务经营中心,开展计算机审计和绩效审计,使审计覆盖面得到有效扩大,对电子数据进行全面分析,降低审计成本,提高工作质量和效率,增强审计监督的针对性和威慑力。(青云谱区审计局   刘涛)