各设区市供销社:
2013年,全省供销系统内审机构全面贯彻落实党的十八大精神,围绕全省供销合作社主任会议部署的中心工作,在各级理事会的正确领导下,准确把握内审发展定位,不断创新审计实践,提高审计服务能力,扎实有效地开展了各项审计工作,为社有资产安全运营、推动党风廉政建设和供销合作事业健康发展发挥了重要作用。为全面总结全系统内审工作开展情况,真实、准确地完成统计报表编制工作,现将有关事宜通知如下:
一、 全面做好内审工作总结
各级供销合作社内审机构在完成今年各项审计任务的同时,要高度重视年度审计工作总结。总结内容包括:审计工作开展情况、主要特点、亮点及取得的成绩和经验,存在的主要问题,对下一年度内审工作的设想、建议和要求等。做到文字简练、事例突出、数字真实、分析透彻。
二、认真编报内审情况统计表
统计报表为年报,内容和格式见附件。采取逐级上报的方式,即由市级供销合作社汇总后报省社财会审计处,做到统计单位不重不漏。统计数据是分析、指导全系统内部审计工作的重要依据之一。各单位要高度重视统计表填报工作,维护统计工作的严肃性,确保数字真实准确。
三、报送时间和方式
年度汇总统计报表和工作总结,请于2014年1月17日前报送省社财会审计处,并将电子文本发送至 [email protected] 。
各单位接到通知后,要抓紧布置安排,如期完成上报。电子表格请从附件中下载。
省社财会审计处联系人:黄饶胜
电 话:0791-86215452
传 真:0791-86224801
附件: 供销合作社系统内审情况统计表 (年报) .xls
2013年12月11 日