遂川县供电公司强化内部控制 加强审计监督
06.07.2015 19:06
本文来源: 人民网
7月3日,遂川县供电公司总结归纳今年半年度的审计工作。该公司本着“强化内部控制 加强审计监督 依法从严治企”的工作思路,年初制定了年度审计工作计划,建立健全了审计相关制度,分阶段稳步实施审计工作。
今年以来,该公司每月持续对购供售电量、电价、电费计划执行情况,线损管理情况,电费回收情况等资产经营指标进行审计,披露问题和不足,提出审计建议和整改措施;审计参与工程议标3次,物资议标5次,合计金额160余万元;完成大修、技改项目审计14项,送审金额45.71万元,审减金额7.79万元,审减率达17.04%;开展车辆维护费用签证,对大修技改工程费用的使用情况及供电所业扩工程费用使用情况进行了审计调查,查纠违规资金6.12万元。
该公司要求,下半年的审计工作要继续以“强化内部控制”为出发点和落脚点,发挥业已成熟的审计工作流程和审计评价体系,把资产经营审计做精做细,继续开展小型基建、大修技改工程及车辆维护保养费签证审计,重点开展好10KV业扩工程审计调查,对不同时期存在的各类问题提出切实可行的整改措施,确保企业的健康可持续发展。(张淦乐)
供稿:遂川县供电公司
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06.07.2015 19:06
省委第九巡视组向省工商联党组反馈巡视情况
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