中船集团公司在九江地区召开2017年度内部审计计划布置研讨会

07.04.2017  08:21
 

 

   为贯彻集团公司内部审计工作相关文件及会议精神,落实2017年度中船集团内部审计工作计划,增进内部审计人员业务沟通交流,加快地区审计处建设进度,进一步提升内部审计工作水平。近日,集团公司审计部在九江地区召开了为期三天的内部审计计划布置研讨会。中船集团下辖各成员单位审计部门负责人及部分特邀审计业务骨干30余人参加了会议,集团公司审计部主任刘会明出席会议并讲话。

   会上,刘会明围绕审计使命的思考,对如何完成今年审计任务作了发言。他指出,国家、集团对审计工作都非常重视,2017年,要进一步突出内部审计工作重点,落实“离任必审、任期满3年必审、各级单位3年必轮审、重大工程及投资项目3年必轮审”,不留审计监督死角。要通过建立审计监督协同机制、审计问题整改机制、责任追究机制、审计成果长效机制来切实达到审计功能最大化。他强调,今年的审计工作任务相当繁重,要从战略执行审计、主业风险审计、科研投入审计三方面开展工作,分清层次,抓住重点,开展好审计工作,为集团公司全面完成任务目标做出贡献。

  会议期间,审计部就集团公司关于内部审计工作及三个文件进行了解读,对经济责任审计、主业风险审计和科研投入审计进行了培训。广船国际等5家单位在会上作了经验交流发言,与会人员针对如何通过审计评估经营战略执行能力和落实效果、如何利用审计思维分析集团发展存在的主业风险、在科研项目管理中如何更好发挥审计的促进作用进行了分组讨论。(孔玲)