章贡区审计局加强内部管理对局机关2014年度财务进行内部审计

04.02.2015  17:31

  为提高审计机关内部管理水平,进一步加强财务管理工作。最近,章贡区审计局按照“用审计别人的标准审视自己,做执行财经法规的模范”的工作方针,专门组织审计人员对局机关2014年度财务收支情况进行了内部审计。

    从审计结果来看,局机关财务总体上能很好地执行财经法规和机关内部管理制度,特别在重点审计的“三公”经费开支、经费报销等方面,没有发现违纪违规问题。(章贡区审计局 郑亚男)